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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,LOGO,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016-09-06,#,配件管理制度,配件管,理,理,2,3,4,主要内,容,容,5,6,平价调拨,三包技改,入库管理,出库管理,采购流程,1,7,退货管理,一、配,件,件管理,1.,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按供应商及商品做好明显实物标识卡,2.,配件仓库中的原厂件、副厂件件、呆滞件、待处理、不合格件必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,3.,对,需要返回厂家的呆滞件、待处理件、不合格件更换,,经,配件主管核实,并将返,回,清单以纸质或邮件的方式发给配件应对,的,财务人员,由配件计划员与供应商进行商务洽谈,财务人员与供应商进行账务函接,4.,仓库管理员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存物资的安全负责,否则承担相应的责任,1.,配件现,场,场管理,一、配,件,件管理,每日下班前对摆设仓库场地外的物料,与商帅系统核对,月末由仓库负责人组织人员对所有库存商品进行抽盘,编制盘点表,并与帐面余额核对,年中和年终仓库管理负责人应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与商帅帐面余额核对,详细的管理制度参照仓库盘点管理制度,2.,配件盘,点,点,二、配,件,件采购,流,流程,配件采购单录入,配件采购(采购人员),配件采购申请,市场需求(客户,+,库存),配件审批流程通过,审核(配件部负责人),付款(财务部),打印,入账(仓管),二、配,件,件采购,流,流程,客户购,货,货配件,金额大,于,于,2000,元时,,应,应,与客户,签,签订购,销,销合同,各所管,辖,辖地区,的,的服务,负,负责人,于,于每月,25,号前提,交,交月度,所,所需的,配,配件,临时采,购,购,:,单次采,购,购总额,5,,,000,元以上,交,交总经,理,理审批,,,,单次,采,采购总,额,额,20,,,000,元以上,交,交总裁,签,签批,实际采购价,格,格与采购审,批,批单价有差,异,异需提交书,面,面报告经配,件,件部经理审,批,批,报呈财,务,务备案。采,购,购单价超过,已,已审批单价,的,的,10%,,同时递交,总,总经理审批,采购流程注意事,项,项,二、配件采购流,程,程,常规、易损配件,以,以,45,天周转量上限,,下,下限为,15,天耗用量,结合,历,历史使用量(前,半,半年平均耗用量,为,为依据)、上游,优,优惠政策及年度,指,指标设定为安全,库,库存量,配件采购通过货,运,运公司运送,或,异,异地取货,采购,人,人员和相关收货,人,人员应对采购的,配,配件与提货单进,行,行核对,如发现,数,数量不符,货不,对,对版,配件损坏,,,,出现差异时,,报领导处理,异常情况配件采,购,购负责对供应商,进,进行追索,并将,追,追索前情况、索,赔,赔后的结果报备,财,财务,配件采购通过货,运,运公司或其他运,输,输方式,由我司,付,付运费的,先由,配,配件部备用金支,付,付,于每周星期,一,一递交结算运费,单,单据到财务部结,算,算并补足备用金,采购流程注意事,项,项,三、配件入库管,理,理,1.,入库时仓库管理员负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单一致,货物名称及编号是否统一,2.,所有采购行为的结算方式在商帅系统均采用“挂帐结算”方式,3.,商帅系统入库单位名称要准确,采购单打印后,不得随意更改,并不得重复打印,如需重新打印,必须征得配件经理同意,并及时通知财务部。,4.,在商帅系统严格区分原生产厂家同名或作用一致的非原厂生产的配件,配件部负责人在原厂件物料编码后加,W,,以便于识别原厂件与非原厂件,分开存放。,1.,配件入库,三、配件入库管,理,理,2.,配件入库,审核,6.,配件部负责人审核通过后,在采购入库单上签字确认,并交由仓库管理人员当天在商帅系统办理入库手续,5.,配件部负责人在收到配件部助理交来采购入库单时,核对配件提(送)货单内容与打印的采购入账单是否一致,并在当天内在商帅系统进行审核,7.,仓库管理人员发现差异时,应立即向配件部负责人报告,由配件部负责人书面说明原因,交由服务总监跟进,8.,仓管采购单入账后,仓管人员必须当天将仓库红联留下,其余四联交配件助理,财务采购统计绿联由财务部,,,配件管理人员每周周一上午到配件助理处取,财务付款白联作为采购付款申请依据,三、配件入库管,理,理,1.,配件专员每月,5,号前与供应商核对上月配件采购应付账款明细及总额,并制表,2.,提交至配件部负,责,责人及服务部长,/,总监进行审核,,批,批复,3.,提交付款申请单,,,,在每月,10,日前呈报财务管,理,理部进行审核,,执,执行付款申请流,程,程,3.,应付账款,4.,财务管理部将,货,货款转账至客,户,户银行账号,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),仓管出库并审核签字,配件销售人员签字确认,审核(配件部负责人),配件助理填制出库单,打印,收款(财务),四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),1,1.,明确销售负责人,销售负责人对单据须妥善保管,并有催促收款的责任,2.,单据出库时须服务人员签字确认,仓管签字,配件主管审核,财务复查,以上人员的签字确认;仓管并在系统作“入账”操作,3.,根据客户应收款状况,核定每个客户的逾期货款额,对逾期半年以上客户不允许发货,4.,若配件销售货款超过规定回款期限,因特殊原因需发货客户,须服务总监签字确认,并明确逾期应收款的回款日期,注意事项,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),商帅系统销售出库单在业务系统上采取“挂帐结算”方式,在销售出库单,的,“,销售类型,”栏上填写出库单业务类型,(,祥见销售类型分类规范,),注意事项,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),保,外,维,修,项,目,1.,服务工程师凭维修派工单领用维修业务所需的材料,派工单需注明合同编号、整机型号、车架号、维修项目、预算领用材料等重要信息,2.,因保外维修项目未签订合同而发生的领用配件费用,一律按正常销售处理,因此而造成的项目核算差异及后续的相关问题,由领用人及相关负责人承担责任,并乐捐,20,元,/,笔,3.,保外维修项目完工,项目负责人需二个工作日内填制维修业务完工单及耗用材料明细清单交财务备案,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),1.,必须附有使用部门经理已审核通过的工作联系单,填写信息必须准确,必须包含销售合同号、整机型号、赠送客户及配件金额,填制日期等重要信息,2.,其他销售及服务赠送需服务总监及销售总监签批,大于,5000,元,需总经理批准,3.,无偿维修业务工作联系单同时须填写维修车辆的整机编号,并注明使用用途,赠送、设备无,偿,偿维修,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),赠送、设备无,偿,偿维修,5.,赠送配件发出后由配件部落实客户是否实际收到实物,并需在发出七个工作日内将赠送的单据(销售出库单、工作联系函、客户签收维修服务确认函)交财务部现场会计,财务部现场会计一个工作日核销,4.,根据,“谁收益谁承担”原则,客户栏:所属部门收益填写所属部门,耗用材料成本由收益部门承担,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),2.,耗用材料成本由样车收益部门承担费用,样车维修,1.,样车需保养及维修时,凭工作联系单领用材料,单据中列明维修车型号、整机编号、维修项目、维修人员及维修期限,以便核准维修费用核算,并要求服务部总监签字确认样车维修原因,3.,因特殊情况不能前事提供工作联系单须在二个工作日内补办手续,4.,样车移动及调拨参照和合集团整机管理制度,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),场地摆放样车,的,的配件拆卸,1.,因驻外配件仓库库存不能满足维修服务需求,综合管理员向服务总监书面申请拆卸样车的配件名称及数量,批准后同时向平台经理报备,2.,综合管理员将审批后书面报告扫描,发送,总公司的配件部,,,配件部接到报告后立即按原采购成本办理入库手续,注明拆卸样车车架号,并同时开具平价调拨单到使用分公司,3.,综合管理员开具相关出库单据,注明拆装样车整机编号,4.,所管辖服务负责人向总仓库申请补回的拆卸配件,5.,“谁拆卸谁安装”的原则,拆卸人须在二个工作内将拆卸配件装回样车,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),销售出库后跟,踪,踪,1.,对于非月结客户,,服务工程师需在,7,个工作日内,负责,回收货款,2.,对服务工程师配件应收货款大于公司与其核定销售授信额度时,配件部有权取消对其配件销售权利,3.,服务维修工程师在维修业务完成,当日应向客户取服务费及配件销售等款项总额,并与客户签订维修服务确认函,;,若服务维修工程师在现场全额未收或收取部分款项的客户,客户须在维修服务确认函签字确认,并明确回款时间,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),销售出库后跟,踪,踪,4.,服务维修工程师在收到维修服务确认函,在总公司本部二个工作日内原件交到服务助理,由配件助理转交现场配件会计确认,5.,在外的服务维修人员二个工作日内交分公司综合管理员,由分公司综合管理员传真到该公司配件助理,由配件助理转交现场配件会计确认,6.,分公司服务助理统一每周一将原件快递现场配件会计,四、配件出库,流,流程管理,(三包、厂家,技,技术改选除外,),),1.,驻外的服务工程师收取维修服务及配件货款,二天内交回综合管理员,综合管理员填制一式三联,应收账款确认函,,财务、综合管理员及服务工程师各存一联,2.,各公司的综合管理员在规定时间内将收取货款存入公司统一银行账户,并填写应收账款的明细清单及,应收账款确认表,财务联扫描回财务部,应收账款,综合管理员回,款,款规定的时间,如,如下,每周周五上午,12,:,00,每月最后一天上午,12,:,00,留存金额大于,1,万元当天,五,、三包、厂家,技,技术改造业务,(,只包括公司总,部,部,),仓管出库并审核签字,配件销售人员签字确认,审核(配件部负责人),配件助理填制出库单,打印,三包服务(厂家技术改选,),服务助理对厂家旧件货款追索,三包旧件回收,三包旧件退厂家,收款(财务)或冲抵货款,五,、三包、厂家,技,技术改造业务,(,只包括公司总,部,部,),旧件需回司,三包旧件,旧件不需回司,(,包含滤芯,油品,及当地销售的大臂等配件,),旧件回司基本,流,流程,旧件专员打退库单,配件部检验旧件,三包旧件回司,服务专员索赔,现场会计核销,五,、三包、厂家,技,技术改造业务,(,只包括公司总,部,部,),1.,三包维修业务,旧,旧件需回司,,服,服务索赔专员,在,在三包维修服,务,务出库时开具,的,的三包初步,确,确认表签字,确,确认,2.,并列明,A,、三包维修业,务,务范围的配件,;,;,B,、三包维修业,务,务的旧件是否,需,需回司及是否,属,属于索赔件,3.,对于须回司的,三,三包旧件,配,件,件助理根据服,务,务索赔专员签,字,字确认单,开,具,具销售退货,单,单,并注明,XXX,订单三包旧件,退,退回,4.,对于不属于回,司,司的三包旧件,
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