出库入库流程实用全套PPT

上传人:青*** 文档编号:252455661 上传时间:2024-11-15 格式:PPT 页数:10 大小:190.54KB
返回 下载 相关 举报
出库入库流程实用全套PPT_第1页
第1页 / 共10页
出库入库流程实用全套PPT_第2页
第2页 / 共10页
出库入库流程实用全套PPT_第3页
第3页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,出库入库(r k)流程,第一页,共10页。,入库(r k)单填写一式四份,保管员,供给(gngj)商送货司机,采购部,采购部,审核(shnh),订货品名,规 格,数 量,单 价,金 额,与,采购订单一致,审核,准确无误,采购签字,转给,财务一联,记,应付账款,作为登记采购明细账依据,保管员签字、供给商销售小票,第二页,共10页。,二、,采购(cigu)订货,供给商将货物送到外委(wi wi)加工单位,采购根据生产传票订货送到外委(wi wi)加工单位,供给商单位,年月日,供给商单位,品名规格,数量单价金额,入库单位统一,采购部负责填写入库单,要求,以上文字不得涂改,控制如有作废错误必须重写,说明生产传票号,标明,标明,外委单位名称,入库单一式两联,财务一联,采购一联,依据入库单外委单位签字的销售小票,留存登记,采购明细账,挂应付账款,纸,盒令均要换算成张,同一种货物多个传票使用必须分开数量,第三页,共10页。,三、,采购(cigu)现金购入,保管员认真(rn zhn)核对清点采购部购入的物料,标,明,入库(r k)经手人,年月日,供给商单位,品名规格,数量单价金额,单位,供给商将货物送到工厂,填写入库单一式四联,入库单一式四联,保管员留存,采购留存,采购留存,采购留存,作为报销粘贴原始凭证,签字转给财务,作为自己登记明细账的依据,纸张、零配件、劳保用品、油墨等辅助材料,必须亲自清点,现金采购,盒令均要换算张,以上文字不得涂改和刮补,如有错误必须重写,第四页,共10页。,外委(wi wi)返纸,四、,保管员清点实收(sh shu)数量,填写(tinxi)入库单,返货单,位,返货的材料,名称、数量、规格、单价、金额,生产传票号,返货的具体原因,标明,属于保管员付货环节,方案部通知环节,纸张问题或其他原因,必须有司机签字,第五页,共10页。,关于材料(cilio)出库的相关规定,入库(r k)工厂,采购(cigu)退货,保管员及时将不合格纸张情况反映给采购部,一、,采购部负责协调退货事宜,采购通知保管员办理退货手续,填写红字,入库单一式四联,注明供给商名称,清点退货数量,规格、数量、单价、金额,材料名称,退货单据,供给商及时留存一联,报关员留存,采购部,采购部,负责审核,退货单位,材料名称,规格、数量、单价、金额,返财务盖章,签字,作为,减少供给商应付账款,标明,因纸张质量问题,留存作为等级退货明细账依据,必须有供给商单位经手人签字,第六页,共10页。,生产车间(chjin)领用纸张,保管员,生产传票给定(i dn)材料名称、消耗定额办理纸张出库,三、,出库单一式两联,填写(tinxi)出库日期,领用人必须签字,规格、数量单价、金额,材料名称,生产传票编号,开具,必须严格,标明,一笔船票只能办理一次出库填列一份出库单,不允许一份出库单填列多个生产传票,以上工程必须与生产传票一致,保管员对正度和大度在开数上的出库换算要求等于传票数量,不允许多出、少出、重复出,不得随意更改出库材料品名如因生产需要变更纸张材料品名,方案部与客户沟通不影响交货质量、不增加本钱的前提,需要厂长签字方可出库,方案部要编写更改材料通知单转财务存档,作为生产传票附件留存,保管员留存一份,转财务一联,出库单一式联,核算生产本钱,出库单登记明细账依据,作为,第七页,共10页。,从外委(wi wi)单位返纸,采购(cigu)退货,监管部门,采购部负责退货(tu hu)手续,采购部,入库单,注明供给商名称,外委单位名称,规格、数量、单价、金额,材料名称,生产传票编号,通知,填写红字,标明,二、,一式两份,采购部留存一联,经监管部经手人签字,登记退货明细账依据,作为,返,财务一联作为减少应收账款依据,第八页,共10页。,供给商将货物送到外委(wi wi)加工单位,纸张、零配件、劳保用品、油墨等辅助材料,规格、数量、单价、金额,需要厂长签字方可出库,不允许多出、少出、重复出,出库单一式联,保管员认真(rn zhn)核对清点采购部购入的物料,方案部要编写更改材料通知单转财务存档,保管员签字、供给商销售小票,保管员签字、供给商销售小票,保管员及时将不合格纸张情况反映给采购部,保管员清点实收(sh shu)数量,必须有供给商单位经手人签字,一笔船票只能办理一次出库填列一份出库单,不允许一份出库单填列多个生产传票,作为登记采购明细账依据,四、,送外委(wi wi)单位纸张,填写(tinxi),出库单一式四联,标明(biomng),规格、数量、单价、金额,材料名称,生产传票编号,外委单位名称,严格按生产传票号给定材料品名、标准定额办理出库,由我公司物流部负责送货必须有司机签字,由外委但为自己到工厂取货必须有外委单位业务经办人签字,入库单,保管员留存跟联,方案部一联,返财务一联作为核算上产本钱,司机一联,作为材料出库单登记明细账依据,第九页,共10页。,谢谢(xi xie)观看,第十页,共10页。,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!