63d29b7810a65020d3d71f93-三亚太阳能光伏电站项目可行性研究报告

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资源描述
三亚太阳能光伏电站项目 可行性研究报告 xx 有限公司 目录 第一章 市场预测.10 一、市场规模.10 二、行业壁垒.11 三、行业基本风险特征.12 第二章 项目绪论.14 一、项目名称及项目单位.14 二、项目建设地点.14 三、可行性研究范围.14 四、编制依据和技术原则.15 五、建设背景、规模.16 六、项目建设进度.17 七、原辅材料及设备.17 八、环境影响.18 九、建设投资估算.18 十、项目主要技术经济指标.19 主要经济指标一览表.19 十一、主要结论及建议.21 第三章 建设单位基本情况.22 一、公司基本信息.22 二、公司简介.22 三、公司竞争优势.23 四、公司主要财务数据.25 公司合并资产负债表主要数据.25 公司合并利润表主要数据.25 五、核心人员介绍.26 六、经营宗旨.27 七、公司发展规划.28 第四章 项目背景及必要性.30 一、我国光伏行业发展趋势.30 二、光伏行业市场竞争格局.31 三、项目实施的必要性.31 第五章 选址方案分析.33 一、项目选址原则.33 二、建设区基本情况.33 三、创新驱动发展.35 四、社会经济发展目标.36 五、产业发展方向.37 六、项目选址综合评价.38 第六章 建筑技术分析.39 一、项目工程设计总体要求.39 二、建设方案.39 三、建筑工程建设指标.42 建筑工程投资一览表.43 第七章 法人治理结构.44 一、股东权利及义务.44 二、董事.46 三、高级管理人员.51 四、监事.53 第八章 运营模式分析.55 一、公司经营宗旨.55 二、公司的目标、主要职责.55 三、各部门职责及权限.56 四、财务会计制度.59 第九章 SWOT 分析说明.65 一、优势分析(S).65 二、劣势分析(W).67 三、机会分析(O).67 四、威胁分析(T).68 第十章 节能方案说明.74 一、项目节能概述.74 二、能源消费种类和数量分析.75 能耗分析一览表.76 三、项目节能措施.76 四、节能综合评价.78 第十一章 环保方案分析.79 一、编制依据.79 二、环境影响合理性分析.80 三、建设期大气环境影响分析.80 四、建设期水环境影响分析.81 五、建设期固体废弃物环境影响分析.82 六、建设期声环境影响分析.82 七、营运期环境影响.83 八、环境管理分析.84 九、结论及建议.86 第十二章 原辅材料分析.88 一、项目建设期原辅材料供应情况.88 二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.88 第十三章 人力资源分析.90 一、人力资源配置.90 劳动定员一览表.90 二、员工技能培训.90 第十四章 技术方案分析.92 一、企业技术研发分析.92 二、项目技术工艺分析.95 三、质量管理.96 四、项目技术流程.97 五、设备选型方案.98 主要设备购置一览表.98 第十五章 进度实施计划.100 一、项目进度安排.100 项目实施进度计划一览表.100 二、项目实施保障措施.101 第十六章 项目投资计划.102 一、投资估算的依据和说明.102 二、建设投资估算.103 建设投资估算表.107 三、建设期利息.107 建设期利息估算表.107 固定资产投资估算表.108 四、流动资金.109 流动资金估算表.110 五、项目总投资.111 总投资及构成一览表.111 六、资金筹措与投资计划.112 项目投资计划与资金筹措一览表.112 第十七章 经济效益分析.114 一、经济评价财务测算.114 营业收入、税金及附加和增值税估算表.114 综合总成本费用估算表.115 固定资产折旧费估算表.116 无形资产和其他资产摊销估算表.117 利润及利润分配表.118 二、项目盈利能力分析.119 项目投资现金流量表.121 三、偿债能力分析.122 借款还本付息计划表.123 第十八章 招标、投标.125 一、项目招标依据.125 二、项目招标范围.125 三、招标要求.126 四、招标组织方式.128 五、招标信息发布.131 第十九章 项目风险防范分析.132 一、项目风险分析.132 二、项目风险对策.134 第二十章 项目总结分析.136 第二十一章 补充表格.137 建设投资估算表.137 建设期利息估算表.137 固定资产投资估算表.138 流动资金估算表.139 总投资及构成一览表.140 项目投资计划与资金筹措一览表.141 营业收入、税金及附加和增值税估算表.142 综合总成本费用估算表.142 固定资产折旧费估算表.143 无形资产和其他资产摊销估算表.144 利润及利润分配表.144 项目投资现金流量表.145 报告说明 根据国家能源局发布的数据,与 2016 年同期相比,光伏发电量虽大幅增加,但西北各省弃光却并未得到有效改善,其中新疆弃光仍高达 39%。2016 年全国新增光伏发电装机中,西北地区为 9.74GW,占全国的 28%;西北以外地区为 24.8GW,占全国的 72%;同时,分布式光伏电站建设的迅猛发展,带动了工商业屋顶资源丰富的经济发达地区中东部地区新增装机总量的快速增加,据统计 2016 年中东部地区新增装机容量超过 1GW 的省份达 9 个,全部分布在中东部地区分别是山东 3.22GW、河南 2.44GW、安徽 2.25GW、河北 2.03GW、江西 1.85GW、山西 1.83GW、浙江 1.75GW、湖北 1.38GW、江苏 1.23GW。根据谨慎财务估算,项目总投资 37044.17 万元,其中:建设投资28421.17 万元,占项目总投资的 76.72%;建设期利息 765.85 万元,占项目总投资的 2.07%;流动资金 7857.15 万元,占项目总投资的21.21%。项目正常运营每年营业收入 68200.00 万元,综合总成本费用59935.77 万元,净利润 5997.35 万元,财务内部收益率 7.91%,财务净现值-4184.46 万元,全部投资回收期 7.96 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测 一、市场规模 近年来,我国光伏行业的规模持续扩大,成本持续下降,技术不断进步,市场布局逐步趋于合理,产业前景广阔,我国光伏行业跻身全球光伏领域前列。2016 年全球光伏新增装机约 73GW,其中中国3454GW,美国 141GW、日本 86GW、欧洲 69GW、印度 4GW,一批新兴市场正在加速发展。过去,光伏产业装机重点主要是在新疆、青海、甘肃等西北地区,装机量占比可达全国装机量 80以上。如今,西北地区光伏发电新增装机量占全国新增装机量的比例不到 28,大量的新增装机转向中东部省份。2017 年上半年国内光伏市场受 630 抢装影响,6 月份装机量达到 13.15GW,其中光伏电站 10.07GW,同比减少 8%,分布式光伏3.08GW,同比增长 8 倍。上半年新增光伏发电装机容量 24.4GW,同比增长 9%,其中光伏电站 17.29GW,同比减少 16%,分布式光伏 7.11GW,同比增长 2.9 倍。2017 年上半年我国光伏发电累计装机量达到101.82GW,其中,光伏电站 84.39GW,分布式光伏 14.73GW。根据可再生能源“十三五”规划的要求,预计 2020 年光伏发电装机总量要达到 1.05 亿千瓦,规划实施的指导意见提出,2017-2020 年光伏累计新增建设规模 86.5GW(不含分布式),其中普通光伏电站54.5GW,领跑者项目 32GW。国家能源局同时将 21 省的发展目标细化,北京、天津、上海、福建、重庆、西藏、海南 7 个省份不限制指标。二、行业壁垒 1、行政审批壁垒 就目前行业情况而言,光伏电站开发建设业务最为核心的壁垒之一即是项目所在地政府对光伏电站项目的行政审批/备案。就一个具体的光伏电站开发建设项目而言,开发商必须与项目所在地政府保持较长时间的良好合作关系,并证明自己确有能力实施该光伏电站项目建设,才有可能获得项目开发的核准批文。为防止倒卖核准批文,项目所在地政府一般要求开发商缴纳一定的项目建设保证金,甚至先行动工,之后再发放正式的核准批文。2、资金壁垒 光伏电站开发建设是资金和技术密集的行业。一座 100 兆瓦的光伏电站的价值量在 6-10 亿元,电站建设完成、并网发电、平稳运行并移交客户后,才能逐步回款,在此之前的全部组件采购款、施工费用等都需由开发商垫付,因此若开发商同时推进数个光伏电站建设项目,则对其资金实力要求较高。此外,生产电站所需组件的光伏电池生产装置需要数亿元的建设资金,关键生产设备主要依靠进口,建设完毕还将面临生产线的不断调试;光伏电站开发回收周期较长、资金占用量较大,企业在项目前期开发、采购、生产、系统集成等环节均要有大量的流动性资金支持。因此,该行业存在较高的资金壁垒。3、系统集成能力壁垒 系统集成能力是指电站开发建设商将电站组件大规模列阵安装成为光伏电站,实现设计出电功率,并达到各项并网条件的能力。大规模的系统集成,要求开发商具有专业的光伏电气技术团队、施工管理团队,并具有一定规模光伏电站的开发经验。纯组件生产企业以及其他行业企业较难以拥有全面的光伏电站系统集成能力。4、人才壁垒 光伏发电行业对员工的专业素质要求较高,要求相关研发、销售及管理人员具备应对技术更新和市场变化的能力。同时,开拓国际市场也需要有国际化的研发、技术、销售及管理人才。目前,光伏发电行业仍处于快速发展阶段,人才较为紧缺,特别是具有国际化背景的人才更为紧缺,具有人才壁垒。三、行业基本风险特征 1、政策风险 太阳能光伏产业是我国的新能源产业,国家大力支持光伏产业的发展,国家和地方政府的补贴和其他优惠政策极大地推动了行业的发展,如果国家调整对光伏发电的补贴政策,可能会导致光伏发电企业盈利情况下降的风险,监管政策的变化也会对企业经营状况产生一定的影响。2、市场竞争风险 随着国家一系列光伏产业政策的出台,大量企业涌入光伏行业,可能面临行业竞争加剧的风险。另外,太阳能光伏发电面临与其他新能源产业的竞争,如:风力发电、生物质能、潮汐能发电、垃圾发电等新环保能源产业,可能会使光伏产业存在一定的竞争风险。3、技术风险 行业的技术研发能力是光伏发电在新能源产业领域立足的根本,随着光伏发电行业的发展,越来越多的企业不断投入大量的人力、物力、财力进行技术研发升级,行业内的企业如果无法跟上技术的发展的脚步,就可能会逐渐被边缘化甚至淘汰。因此,本行业企业面临一定的技术更新换代风险。第二章 项目绪论 一、项目名称及项目单位 项目名称:三亚太阳能光伏电站项目 项目单位:xx 有限公司 二、项目建设地点 本期项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 87.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围 根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。四、编制依据和技术原则(一)编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)技术原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、建设背景、规模(一)项目背景 电力系统及电力市场机制不适应光伏发电发展,传统能源发电与光伏发电在争夺电力市场方面矛盾突出。太阳能资源和土地资源均具备优势的西部地区弃光限电严重,就地消纳和外送存在市场机制和电网运行管理方面的制约。中东部地区分布式光伏发电尚不能充分利用,现行市场机制下无法体现分布式发电就近利用的经济价值,限制了分布式光伏在城市中低压配电网的大规模发展。(二)建设规模及产品方案 该项目总占地面积 58000.00(折合约 87.00 亩),预计场区规划总建筑面积 114221.52。其中:生产工程 71003.02,仓储工程20065.68,行政办公及生活服务设施 9703.78,公共工程13449.04。项目建成后,形成年产 xxx 套太阳能光伏电站的生产能力。六、项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料 该项目主要原辅材料包括玻璃、电池片、汇流条、EVA、背板、铝材边框、助焊剂。(二)主要设备 主要设备包括:斗式提升机、电磁振动给料机、电动葫芦、碎玻璃皮带、给料机、破碎机、混合机、池壁冷却风机、助燃风机、研磨机、上片机、磨边机、洗磨清洗机、钢化炉。八、环境影响 拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后,周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后,“三废”产生量较少,对周围环境的影响较小。因此,本项目从环保的角度看,该项目的建设是可行的。九、建设投资估算(一)项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 37044.17 万元,其中:建设投资 28421.17万元,占项目总投资的 76.72%;建设期利息 765.85 万元,占项目总投资的 2.07%;流动资金 7857.15 万元,占项目总投资的 21.21%。(二)建设投资构成 本期项目建设投资 28421.17 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 23894.43 万元,工程建设其他费用3865.20 万元,预备费 661.54 万元。十、项目主要技术经济指标(一)财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 68200.00 万元,综合总成本费用 59935.77 万元,纳税总额 4498.20 万元,净利润5997.35 万元,财务内部收益率 7.91%,财务净现值-4184.46 万元,全部投资回收期 7.96 年。(二)主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 58000.00 约 87.00 亩 1.1 总建筑面积 114221.52 1.2 基底面积 35960.00 1.3 投资强度 万元/亩 307.91 2 总投资 万元 37044.17 2.1 建设投资 万元 28421.17 2.1.1 工程费用 万元 23894.43 2.1.2 其他费用 万元 3865.20 2.1.3 预备费 万元 661.54 2.2 建设期利息 万元 765.85 2.3 流动资金 万元 7857.15 3 资金筹措 万元 37044.17 3.1 自筹资金 万元 21414.49 3.2 银行贷款 万元 15629.68 4 营业收入 万元 68200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 59935.77 6 利润总额 万元 7996.47 7 净利润 万元 5997.35 8 所得税 万元 1999.12 9 增值税 万元 2231.32 10 税金及附加 万元 267.76 11 纳税总额 万元 4498.20 12 工业增加值 万元 16309.23 13 盈亏平衡点 万元 36594.06 产值 14 回收期 年 7.96 15 内部收益率 7.91%所得税后 16 财务净现值 万元-4184.46 所得税后 十一、主要结论及建议 本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第三章 建设单位基本情况 一、公司基本信息 1、公司名称:xx 有限公司 2、法定代表人:林 xx 3、注册资本:1180 万元 4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关:xxx 市场监督管理局 6、成立日期:2012-7-16 7、营业期限:2012-7-16 至无固定期限 8、注册地址:xx 市 xx 区 xx 9、经营范围:从事太阳能光伏电站相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、公司简介 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。三、公司竞争优势(一)自主研发优势 公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势 公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势 公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势 根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月 资产总额 13295.70 10636.56 9971.78 负债总额 4618.87 3695.10 3464.15 股东权益合计 8676.83 6941.46 6507.62 公司合并利润表主要数据 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 营业收入 35137.50 28110.00 26353.13 营业利润 7084.64 5667.71 5313.48 利润总额 5741.87 4593.50 4306.40 净利润 4306.40 3358.99 3100.61 归属于母公司所有者的净利润 4306.40 3358.99 3100.61 五、核心人员介绍 1、林 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。2、冯 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。3、尹 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。4、钱 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。5、胡 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、周 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。7、杨 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、莫 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、经营宗旨 根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。七、公司发展规划(一)战略目标与发展规划 公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果 公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施 公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 项目背景及必要性 一、我国光伏行业发展趋势 1、市场结构由地面电站转向分布式 太阳能发展“十三五”规划明确指出,到 2020 年底,国内太阳能发电装机要达到 1.1 亿千瓦以上,其中分布式光伏装机要达 6000万千瓦以上,2016 年底分布式累计装机仅为 1032 万千瓦。这意味着,未来 4 年中,分布式光伏每年都有超过 1000 万千瓦的市场规模。数据显示,2017 年第一季度光伏新增装机 743 万千瓦,其中,集中式电站新增装机 478 万千瓦,同比下降 23%;分布式新增装机 243 万千瓦,同比增长 151%。2、市场格局从西北部向中东部地区转移 根据国家能源局发布的数据,与 2016 年同期相比,光伏发电量虽大幅增加,但西北各省弃光却并未得到有效改善,其中新疆弃光仍高达 39%。2016 年全国新增光伏发电装机中,西北地区为 9.74GW,占全国的 28%;西北以外地区为 24.8GW,占全国的 72%;同时,分布式光伏电站建设的迅猛发展,带动了工商业屋顶资源丰富的经济发达地区中东部地区新增装机总量的快速增加,据统计 2016 年中东部地区新增装机容量超过 1GW 的省份达 9 个,全部分布在中东部地区分别是山
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