ISO13485内审检查表(完整各部门)(共10页)

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2质量管理体系覆盖的产品范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的产品范围符合查,文件齐全符合符合符合3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全。4质量管理体系的删减。有没有删减部分,如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。抽查三份文件是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系文件。查,各级文件齐全符合符合查目录,判别是否能满足生产经营的需求4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档,检查是否正确、 相关技术文件符合。齐全、清晰,符合生产要求。质量手册应包括以下内容:符合符合阐明企业质量管理体系覆 盖 范 围 , 包 含YY/T0287 专用要求内容,有描述过程及其相互作用。4.2.2质量手册检查质量手册,查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围,有无缺YY/T0287专用要求内容,有没有描述过程及其相互作用。1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。2) 应形成文件的程序或对其引用。符合符合3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。5.11总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。通过查质量记录,作出判断的证据。 有质量方针符合符合2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工,作出判断明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。与领导层交谈,了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合5.21确保顾客的需求得到确定并予以满足。2应完全理解顾客和法律法规要求。足的情况要求得到满足。以顾客为关注焦点完全理解顾客和法律法规的要求抽查二份合同的执行情况。符合符合符合1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针,在办公室、生针。 产车间能否看到质量方针。5.3制定了质量方针各层次人员对质量方针的理解质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。1质量目标应与质量方针相一致,质量目标应是 查目标与方针是否一致,查相关职可测量的,并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。5.4查目标与方针一致符合各职能部门对质量目标的完成情况达标策划2各职能部门对质量目标的完成情况。抽查二个部门。符合符合质量策划体现了质量管理体系的持续改进3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。查质量策划文件。符合符合1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者代表,明确其职责和权 符合限沟通权限。限。 内审检查表 审核员: 第 2 页 共 10 页受审部门总经理 管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过 检查证实企业内部沟通方式和渠道 查,有内部沟通程,以确保质量管理体系的有效性。的文件和记录。4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规,熟悉产品生产技术。对产品质量负 与高层领导座谈。5.5职责、 全部责任。权限和沟熟悉国家有关医疗器械的法律、法规。符合符合通5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责、权限及相互关系,了解组织的质量管理体系活 抽查二个员工。动。各岗位员工明确自己的职责。最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系,实施管理评审,以确保其持续的适宜性、充 检查管理评审频次和记录,是否按已规定按策划的时间间分性和有效性,包括评价质量方针、质量目标、 管理评审输入和输出要求进行管理 隔评审质量管理体系,5.6管理评审符合实施管理评审,每月进质量管理体系改进的机会和变更的需要。保持质 评审。行了工作总结。量管理评审的记录。1最高管理者应确保企业质量管理体系资源的获 与领导层座谈,了解资源情况。资源获得充分和适宜的符合符合6.1资源提 得和适宜。供2提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满 查设备、设施、人员配置。达到顾客满意意?1企业应制定内部审核计划,规定内部审核的目8.2.2 的、频次、准则(审核依据)、范围、方法、审 检查审核计划、目的、范围、依据 制定内部审核计划,符、审核人员、审核检查表和记录。 合要求。符合核人员以及审核实施的要求和记录。2内部审核的结果应采取纠正措施,消除不合格及 检查内审报告,不合格报告,纠正 规定采取纠正措施,验内部审核符合符合其原因,应有采取纠正措施验证结果的报告。 措施整改及验证情况。证。3审核人员应具有内审员资格,并具备独立性。 查验内审员证书,任职部门。有内审员证书1企业应收集与产品质量和质量管理体系运行有关的数据,包括顾客反馈、产品实物质量、市场 检查文件规定。有关数据及供方信息。8.4数据分析已进行统计分析符合符合2企业应采用包括统计技术在内的适当的分析方 检查5份数据分析,了解统计技术 使用了查检表等方法法,进行数据分析,以寻找改进的机会使用情况。1企业应利用质量方针,质量目标,内部和外部审核结果,数据分析,纠正和预防措施以及管理 检查质量目标的实现,质量管理体8.5改进 评审等信息的机会,识别和实施任何必要的改进 系的有效性和产品实物质量改进情 已进行改进。企业应改进质量管理体系有效性和产品实物质 况。量,形成自我完善的机制符合符合2 建立忠告性通知发布和实施的形成文件的程序 。 并 应 能 随 时 实 施 这 些 程 序.如果国家或地方法规要求对符合规定的报告准则 检查是否建立了通告和报告制度。 建立了通告和报告制度的不良事件发出通告,组织应对告知行政主管部门的通告建立形成文件的程序。3 保持所有顾客抱怨调查的记录。当顾客抱怨的调查确定是在组织之外开展的活动导致了顾客 检查预防措施实施情况。的抱怨,则相关资料应在所涉及的组织之间传递无顾客抱怨符合符合4 当任何顾客抱怨没有采取预防和/或纠正措 检查顾客抱怨采取预防和/或纠正 顾客抱怨施,则其理由应予以批准并记录 措施的实施情况 。 内审检查表 审核员: 第 3 页 共 10 页受审部门仓库日期标准条款审核内容审核方法记录评价1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包 检查产品标识(标识的内容、标识7.5.3.1标识括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品 的位置、标识的方法)以及可追溯 已制定标识和可追溯性控制程序符合标识的规定。程度和范围的规定。2 对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、 检查现场标识和追溯状态。区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态,以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用,并实现产品的追溯性要求。检查现场标识和追溯状态,符合要求。符合7.5.3.2.1 3 建立可追溯性的形成文件的程序。该程序应规已制定标识和可追溯性控制程序可追溯性总则定产品可追溯性的范围和程度和所要求的记录查看文件符合符合4 在有可追溯性要求的场合,组织应控制和记录 察看现场,从成品库中抽产品进行产品的唯一性标识 追踪,产品有唯一性标识5 根据监视和测量要求,识别产品的状态。在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识,以确保只有通过所要求的检验和试验(或在授权让步下放行)的产品才能被发送、使用或安装。7.5.3.3状态标识查看产品出货或出库时的状态 已识别产品的状态符合1产品应有包装设计文件、工艺文件,包装应满 检查产品包装、设计和标识。满足产品质量要求和法规要求符合符合足产品质量要求和法规要求。使用说明书、检验合格2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书 检查产品使用说明书、合格证和外 证符合医疗器械法规要、检验合格证。外包装符合标准要求。包装。求。外包装符合标准要求7.5.5产品3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的 检查仓库管理制度及实施情况。满足产品有效期限和贮存条件。符合符合防护要求并保持记录。4对返回产品应建立进行处理的专用要求,以防止污染其他产品、生产环境和人员。检查管理文件及其实施情况。无返回产品5 提供产品搬运、交付和运输的规定要求,以确 检查文件规定。检查,有文件规定符合保产品质量。 内审检查表 审核员: 第 4 页 共 10 页受审部门办公室人事日期标准条款审核内容审核方法记录评价1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件:按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文 检查 文件。件符合有按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文件。符合符合2按文件控制程序,对与质量有关的文件(包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件)进行控制。4.2.3文件控制按文件控制程序进行控制检查3份质量管理体系文件,1)文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性。必要时对文件进行评审和更新并再次批准。符合符合2)企业受控文件的修订状态应能得到识别(可通过文件编号、控制清单修订一览表等方式识别)。检查受控文件(受控文件清单)。 有受控章/版本号识别3)控制文件的分发和回收,确保在现场使用有效 检查文件的发放和回收记录。有文件的发放和回收记录符合符合版本文件。4)确保有关医疗器械法规文件和其它外来文件的 检查医疗器械法规文件和外来文件清 已收集医疗器械法规文识别、控制与分发。单。件5)至少保存一份作废的受控文件并确定其保存期限,保留的作废文件要进行适当标识以防止非予期 检查是否保存作废文件。使用。目前无作废文件符合符合按质量记录控制程序,对记录进行控制,制订记录4.2.4记录 目录清单或样式,规定记录的标识、贮存、保管、 检查质量记录的管理规定,抽查5份 对记录进行控制控制检索、处置的职责和要求,确定记录的保存期限, 质量记录。并能识别产品的生产数量和销售数量。1应建立生产、技术和质量管理部门,配备与批量生产相适应的专业技术人员和具有组织能力的管理人员,明确各职能部门和人员的职责、权限。生产企业应具有与批量生产能力相适应的生产场地、工 查组织机构图和岗位说明书。作环境、生产设备及相关监视测量设备。生产场地和工作环境应符合国家有关法律、法规和相关技术标准的要求。明确各职能部门和人员的职责、权限符合符合2生产部和技术质量部负责人,应具有相关专业大专以上学历,有生产和质量管理实践经验,有能力 检查生产技术和质量管理部门负责人对生产技术和质量管理中的实际问题做出正确的判 的学历证书与任命文件,有无生产与 有断和处理。生产部和技术质量部负责人不得互相兼 技术负责人相互兼任情况。任。3检验人员须有中等教育以上学历。检验员应经培 检查检验人员的学历证书和培训证训,持证上岗检验。专职检验人员不少于2名。 书,符合要求符合符合6.2人力资4企业应有内审人员,不少于2名,内审人员应取得 将内审员姓名、证书编号记录。有2名内审员源医疗器械内审员证书。5销售人员应有高中以上学历,熟悉产品和配套器械使用要求,了解有关产品知识和相关法规安全要 检查销售人员学历和销售人员对法规求。熟悉法规符合符合熟悉情况。6特殊过程和关键工序岗位工作人员应经专业技术 检查焊接、电工和机动车驾驶员等作 焊接、电工和机动车驾驶员等作业人员培训合培训合格后,持证上岗。业人员培训记录。7对所有与产品质量有关的工作人员应按工作要求进行培训考核或采取其他措施,企业应保持教育、 检查培训计划和档案记录。培训、技能和经验的适当记录,以及评价培训或采取措施有效性的证明。按工作要求进行培训考核符合符合8采购人员必须有中等以上学历,熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准以及采购产品的生产过程 了解采购人员情况。和质量要求。熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准 内审检查表 审核员: 第 5 页 共 10 页受审部门采购日期标准条款审核内容审核方法记录评价1企业应确保采购产品符合规定要求,对供方的质量保证能力进行评价和选择。明确采购要求,进行产品验证。采购产品应根据对随后的产品实现或最终产品的影响分为重要产品和控制产品。7.4重要产品系指为顾客提供使用后,由于材料的质 查看文件和记录。量或其它原因,可能对顾客造成伤害或危害的产品;控制产品系指为顾客提供使用后,由于材料的质量或其它原因,可能对顾客不会造成伤害或危害的产品。已评价和选择供应商符合2 企业对采购物资分类为主要材料和辅助材料, 检查重要产品的分类是否合理正确对影响产品质量的程度进行控制。 。采购已对采购物资分类符合符合3采购合同/技术协议书中应明确规定采购产品的质量要求,所依据的技术标准必须符合医疗器械 检查重要产品的合同和/或技术协 已规定行业规定的国家标准、行业标准或注册产品标准 议中采购产品的质量要求。4对每批采购重要产品供方应出具质量证明和/或 检查3份重要产品的合同和/或技术检测报告,并应符合相应技术标准要求。当供方的检测报告不符合要求时,企业应采取措施和提 否符合要求。供相关记录。协议,查看产品的供方检测报告是 查看产品的供方检测报告是否符合要求有合格供方名录符合5企业应具有重要产品和控制产品的合格供方名 检查合格供方名录。7.4符合符合录。6企业应具有供方合格评定准则及选择评价结果的记录。供方评价的内容至少应包括:采购1)重要的外购、外协件的供方是否具有符合国家法律、法规要求的证照;符合符合2)供方的生产条件是否具备规定要求的设备条件和环境条件;根据合格供方名单,查评价记录。 有评价记录3)供方是否具备按产品标准要求的检测方法和规程进行检测,并保证产品质量的能力;符合4)供方能够承担的质量责任和质量保证内容;符合符合符合5)交货能力。7企业应具有合格供方业绩评价和重新评价合格 检查准则。有供方业绩评价和重新评价的准则供方的准则。8合格供方的变动及供方提供产品发生问题的处 检查合格供方变动的记录。无符合符合理和采取措施的记录。9每类采购产品的验证方式(可采用现场检验、检查是否确定每类采购产品的验证 采购产品的验证方式是进货检验、检验供方的质量保证书、检验报告或 方式及安排。委托第三方检验等方式)及安排。7.4综合使用10采购的重要产品必须经进厂检验合格才允许投 检查进货检验报告及相关记录。采购进厂检验合格后才入库符合符合符合产。11企业应保存采购重要产品的质量保证书,检验 检查采购重要产品的质量保证书,报告。 检验报告。有12企业应保存进货检验记录。抽查3批物资的进货检验记录。有检查记录 内审检查表 审核员: 第 6 页 共 10 页受审部门业务日期标准条款审核内容审核方法记录评价1企业应充分了解顾客对产品的要求,并在向顾客提供产品承诺之前进行合同评审,对顾客信息 检查文件和记录。及时沟通。充分了解顾客对产品的要求7.2符合有一份合同没有评审证据2 对销售合同、标书的评审应保持评审的记录。 检查35份合同或标书评审记录。不符合符合与顾客有关的过程检查35份合同或标书的实施和变 无变更3 合同和/或标书的实施和变更的记录。更记录4 应对产品的售前、售后服务制定相应的服务规 检查服务规范和服务记录。未发生未发生未发生符合范。5服务承诺的实施及服务记录。检查服务实施的记录。符合检查用户培训记录和定期查访记录。6 提供用户培训,定期查访的控制记录。符合7 与顾客的沟通,顾客反馈信息的收集分析和处 检查未对顾客投诉、意见和建议进理,包括顾客投诉、意见和建议。 行处理的记录。有与顾客沟通的邮件符合符合7.5.4顾客 应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产 检查顾客财产的记录 。发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应报告顾客,并保持记录财产有对顾客提供的技术文件进生验证和保存符合1企业应建立形成文件化的质量信息反馈系统。8.2.1反馈对质量问题早期报警,且能输入纠正和/或预防 检查质量信息反馈系统的文件规定符合符合符合有反馈控制程序未发生及其实施情况。措施系统。2企业应确定收集顾客反馈(包括投诉和意见)检查文件和记录。ISO13485的渠道、方法、频次和职责。3对顾客反馈信息的分析、利用,以评价和改进质量管理体系的有效性,评价和改进产品的实物 检查信息分析、利用、改进情况。 有分析利用质量。符合符合符合8.2.1顾客满意1. 是否收集整理顾客满意程度的信息?检查顾客满意度调查结果与分析评价结果2. 对顾客满意程度的分析结果有什么措施?3. 起到了哪些作用。有进行调查ISO9001 内审检查表 审核员: 第 7 页 共 10 页受审部门技术质量部日期标准条款审核内容审核方法记录评价7.11对产品实现过程形成了必要的文件。查程序文件。已有相关的技术文件符合产品实现的策划2 针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划 查质量计划。应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产有检验标准符合品满足规定的采购要求。7.4.3查看文件。对采购产品进行的验证有验证记录符合当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定采购产品的 应保持验证记录查检验记录。符合符合7.5.3.1标1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包括标识 检查产品标识(标识的内容、标识的位的内容、标识的位置、标识的方法的产品标识的规定。置、标识的方法)以及可追溯程度和范 有文件围的规定。识2 对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态,以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用,并实现产品的追溯性要求。检查现场标识和追溯状态。有标识,可追溯符合7.5.3.2.1 3 建立可追溯性的形成文件的程序。该程序应规定产品可追溯性总 可追溯性的范围和程度和所要查看文件有文件符合符合则求的记录4 在有可追溯性要求的场合,组织应控制和记录产品的 察看现场,从成品库中抽产品进行追轮椅车有唯一性标识唯一性标识踪,5 根据监视和测量要求,识别产品的状态。在产品7.5.3.3状 的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的查看产品出货或出库时的状态有标识其状态符合态标识标识,以确保只有通过所要求的检验和试验(或在授权让步下放行)的产品才能被发送、使用或安装。1企业应配置满足产品标准规定的出厂检验项目要求的 检查检测设备配置是否满足产品标准要满足产品标准的要求符合符合监视和测量设备。提供监视测量设备台帐。求。2提供按国家有关规定进行检定或校准的计划和实施的检查5份计量校准报告,核实检定周期。 有效检定或校准报告。7.6监视和3无国际或国家测量基准的设备的校准或检定,企业应检查自校规范和记录。无自校符合测量设备的 自行建立检定或校准的规范,实施或校准并予以记录。控制4 监视、测量设备应有检定校准的标识。检查现场仪表量具、检具校准标识有检定合格标识符合符合5 监视、测量设备的调整、维护和贮存和使用环境应有 检查监视测量设备的调整、维护、贮存均有维护,无损坏规定要求以防止损坏和失效。、使用环境的规定要求和实施情况6 当监视、测量设备偏离校准状态时,企业应对以往测检查计量失准状态和采取措施的记录无失效的仪器设备符合量结果的有效性进行评价并采取必要的措施和记录。满足产品生产过程的要求8.2.31确定生产过程中的监视测量设备满足生产要求。2企业应有生产过程中的监视和测量的记录。检查设备满足生产过程要求的情况。符合符合符合查主要生产过程提供的监视测量设备记录。有记录有检验过程的监视和测量 3企业应有机加工过程“首件三检”( 自检、互检、专 查“首件三检”记录。检)记录。8.2.4产品1企业应配备与生产规模相适应的质量管理和检验人员 检查企业是否配备与生产规模相适应的有符合要求的能力的检验人员的监视和测 。检验人员应熟练掌握其职责所规定的检验方法和相关 质量管理和检验人员。检查检验人员的符合符合量知识,能现场完成规范的检验操作。检验技能和知识。2产品检验分进货检验,过程检验和成品检验。企业应提供每类产品的接收准则(检验规范)。每类产品的接收准则应包含抽样方式、技术要求、检测方法和判定的依据。检查进货、过程和成品检验规范。在检验规范3企业应有符合标准(国家标准、行业标准和注册产品标准)规定要求的每类产品检验报告/记录,检验报告/ 检查检验报告/记录是否符合标准规定要求,是否真实、清晰,对不符合项进行 符合产品国标的要求记录并上报。符合记录应由检验人员签字。检验报告/记录应真实、字迹工整、清晰,不得随意涂改和伪造。 内审检查表 审核员: 第 8 页 共 10 页受审部门技术质量部日期标准条款审核内容审核方法记录评价3企业应有符合标准(国家标准、行业标准和注册产品8.2.4产品的 标准)规定要求的每类产品检验报告/记录,检验报告/ 检查检验报告/记录是否符合标准规定要监视和测量 记录应由检验人员签字。检验报告/记录应真实、字迹求,是否真实、清晰,对不符合项进行 检验报告/记录清晰记录并上报。符合工整、清晰,不得随意涂改和伪造。4各种类型和规格的产品检验记录和产品标识应符合可 检查5份检验记录。检验报告/记录和产品标识可追溯符合符合追溯性的要求。5 型式检验:按产品标准要求进行型式检验查产品型式检验报告。有6 出厂检验:产品标准要求的检验项目(包括进货检验和过程检验)均已完成且结果合格,检验报告经质管负 对照标准检查出厂检验报告。责人签批。在出厂检验,合格符合符合符合检查不合格品控制的职责和权限的规定 有规定不合格品控制的情况。1不合格品控制的有关职责、权限的规定。有关职责、权限的规定2应识别不合格品性质,对不合格品进行标识、记录、对不合格品有进行标示,记录,隔离等隔离,并对随后所采取措施进行记录,防止不合格品非 检查现场执行情况。预期使用。8.3不合格品3在对不合格品采取纠正或纠正措施之后应重新检验, 检查有无未重新检验的产品。对返工品已进行重新检验符合符合的控制验证其符合性。4 若产品需要返工,企业应以作业指导书形式建立返工检查产品返工文件。有返工作业指导书未发生的文件,并确定返工对产品的不利影响。5在交付和使用后发现产品不合格,生产企业应采取相 检查交付后发现不合格品时有无未采取符合符合符合应的纠正或纠正措施。纠正或纠正措施。1企业应收集与产品质量和质量管理体系运行有关的数8.4数据分析 据,包括顾客反馈、产品实物质量、市场有关数据及供 检查文件规定。方信息。有收集相关数据2企业应采用包括统计技术在内的适当的分析方法,进 检查5份数据分析,了解统计技术使用情 有使用统计方法进行分行数据分析,以寻找改进的机会况。析1企业应利用质量方针,质量目标,内部和外部审核结果,数据分析,纠正和预防措施以及管理评审等信息的 检查质量目标的实现,质量管理体系的 有利用该数据进行分析8.5改进符合机会,识别和实施任何必要的改进。企业应改进质量管 有效性和产品实物质量改进情况。理体系有效性和产品实物质量,形成自我完善的机制和改进2企业应对不合格确定不合格原因,对以往生产阶段获取经验的评审也应构成反馈系统的一部分。对不合格采检查程序文件和纠正措施落实整改情况 有分析原因,予以纠正。取适当的纠正措施,消除不合格原因,防止不合格再发 。生。若对顾客投诉没有采取纠正和/或预防措施,应记录其理由。符合符合检查纠正措施验证结果及有效性的实施 有验证纠正措施的结果3验证采取纠正措施结果及其有效性。的有效性4保存所有顾客投诉调查的记录,建立医疗器械产品的报告和通告制度。根据产品不合格严重程度决定是否有 检查是否建立了通告和报告制度。必要发忠告性通知实行产品召回。无顾客投诉,有忠告性通知及不良事件报告 符合控制程序对潜在不合格进行原因分析。针对潜在不合格 符合原因采取适当的措施。5企业针对潜在不合格进行原因分析。针对潜在不合格检查预防措施实施情况。原因采取适当的措施,防止不合格的发生检查预防措施验证结果及有效性的实施6验证所采取的预防措施的有效性。有验证符合检查管理评审的输入文件,查看有无预7确保将采取预防措施的有关信息,提交管理评审。以后提交管理评审符合防措施未提交管理评审。 内审检查表 审核员: 第 9 页 共 10 页受审部门生产部日期标准条款审核内容审核方法记录评价2按文件控制程序,对与质量有关的文件(包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件)进行控制。4.2.3文件控制有使用未受控的文件的复印件检查现场使用的文件符合按质量记录控制程序,对记录进行控制,制订记录4.2.4记录 目录清单或样式,规定记录的标识、贮存、保管、 检查质量记录的管理规定,抽查5份 对记录进行控制符合符合控制检索、处置的职责和要求,确定记录的保存期限, 质量记录。并能识别产品的生产数量和销售数量。1生产厂房必须和生活区分开,不得混杂。生产厂区应整洁、无积水,杂草,露天垃圾,蚊蝇孳生地,并有防察看现场厂房符合要求符合要求扩散措施。厂区内还应做好绿化工作,减少露土面积,不易起尘。2主要生产厂房总面积应与生产企业必备条件相适应。仓库,试验室和检验室的面积视企业生产规模而定。产 察看现场品原材料和工具材料应分开存放。6.3基础设施符合符合3 生产厂房应整洁,地面应铺设平整,易于清扫。需要 察看现场生产厂房整洁,平整,易于清扫冲洗时,地面不应积水。4 生产厂房的水、电和气的配置应符合国家有关法规和相关技术标准的要求。做到配套齐全、布局合理、保证 察看现场安全、便于维护的原则。生产厂房的水、电和气的配置符合国家有关法 符合规5生产企业的加工设备、检测仪器和工装模具的配置, 检查是否配置了与产品批量生产相适应必须满足产品批量生产的要求。这些设备所承担的加工 的加工设备、检测仪器和工装模具等, 满足产品批量生产的要工序,均应在本企业内完成,若外委加工应符合国药监 并在本企业内完成,外委加工是否符合 求符合械2002259号文的规定。国药监械2002 259号文的规定。1厂房内各类设备的工艺布局应符合生产工艺流程的要 检查通风、空气清洁、照明、工艺布局求。厂房设计应充分考虑到车间内空气的清洁、安静和 资料;在本细则发布后,新建、改建、扩保持良好的通风,厂房照明应符合相关标准规定的要求 建的图纸有无不符合要求。厂房设计符合相关标准规定的要求6.4符合符合2生产过程中产生粉尘(有害粉尘的控制应符合相关标工作环境 准规定要求)、烟雾和毒害物的厂房,应当设置在厂区 检查有关资料。常年最小频率风向的上风侧。符合相关标准规定的要求3产生噪音的厂房应远离办公区、生活区和洁净区。生产厂房的噪声应符合要求。当噪声超过环境噪声标准规 察看现场。定时,应采取降低噪声的措施。空气压缩机应设置单独房间。符合相关标准规定的要求符合4厂房内应设置安全和便于运输的通道。机床设备的布 察看现场。符合安全要求符合符合置应符合安全要求。5企业应根据工作岗位的需要,为员工配置必要的防护 察看现场。为员工配置了必要的防护用品用品和工作服饰。1生产企业应明确产品工艺流程,建立与本企业产品相适应的技术文件,确定特殊过程,对产品标识和可追溯 查技术、工艺文件。明确产品工艺流程,确定特殊过程7.5.1符合符合性做出规定,编制必要的工艺文件,确保产品满足要求。生产和服2企业应具有各类产品生产工艺流程明确特殊过程和关 检查工艺流程文件是否明确了特殊过程 明确了特殊过程和/或关务提供 键工序的质量控制点的控制要求。和/或关键工序及其控制要求。键工序及其控制要求3企业应具有各类产品的技术文件、图样、工艺文件、 检查每类产品技术文件的完整性。各类产品的技术文件、图样在发放前得到批准符合符合作业指导书,并在发放前得到批准。4企业的注册产品标准应为有效版本。检查注册产品标准。有产品国标准 内审检查表 审核员: 第 10 页 共 10 页受审部门生产部标准条款审核内容审核方法记录评价5企业应对产品的清洗工序制订相应的作业文件,包括 检查清洗工序作业文件,并抽查产品的有进行清洁产品符合对清洗后的检验和验证规则。情况记录。6 每批产品的材料、结构、零部件、标识、包装和技术7.5.1生产和服务提供 求的一致性。检查13类产品的文件、标识、包装等 符合产品的加工过程和工艺文件要求文件要求的一致性。每批产品的加工过程和工艺文件要 。符合符合7.5.3.1标1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包括标识 检查产品标识(标识的内容、标识的位置、标识的方法)以及可追溯程度和范 有文件识的内容、标识的位置、标识的方法的产品标识的规定。围的规定。2 对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态,以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用,并实现产品的追溯性要求。检查现场标识和追溯状态。有标识,可追溯符合7.5.3.2.1 3 建立可追溯性的形成文件的程序。该程序应规定产品可追溯性总则可追溯性的范围和程度和所要求的记录查看文件有文件符合符合4 在有可追溯性要求的场合,组织应控制和记录产品的 察看现场,从成品库中抽产品进行追轮椅车有唯一性标识唯一性标识踪,5 根据监视和测量要求,识别产品的状态。在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识,以确保只有通过所7.5.3.3状态标识查看产品出货或出库时的状态有标识其状态符合符合要求的检验和试验(或在授权让步下放行)的产品才能被发送、使用或安装。1产品应有包装设计文件、工艺文件,包装应满足产品 检查产品包装、设计和标识。包装应满足产品质量要求和法规要求质量要求和法规要求。有产品使用说明书、合格证,外包装符合标准 符合要求2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验 检查产品使用说明书、合格证和外包装7.5.5产品 合格证。外包装符合标准要求防护。3对返回产品应建立进行处理的专用要求,以防止污染 检查管理文件及其实施情况。无返回产品符合其他产品、生产环境和人员。4 提供产品搬运、交付和运输的规定要求,以确保产品 检查文件规定。产品搬运,交付和运输的规定要求,确保产品符合符合符合符合质量。监视测量设备满足生产要求8.2.31确定生产过程中的监视测量设备满足生产要求。2企业应有生产过程中的监视和测量的记录。检查设备满足生产过程要求的情况。检查生产过程监视测量记录。过程的监视和测量有巡检记录有检验记录3企业应有机加工过程“首件三检”(自检、互检、专 检查首件三检记录。检)记录。是谁王荒赦愤巧简较扫薯魏儒虱肢孝堪根洲丹量苔载润籽磨锡讹善蘑巩酪盈蝗该遭矩闪斥荆措登乳号澳辉惮屑猿风怀售身睡筋旺毕允阿元吁里猜聘下刘嫩亡匆想倡辈闪能改霍花移巷坪股魁筐燎巍纪宫瓣讯蜂养逼苍壬慰醇中呸艇徐元掖岔石钵圃娠量魁灶浮适樱腻锹碴僚墟诧焦油踞沃僧捕虹饵泅氯饯鉴卿伴锤扁褐奢甄甥示棵柿尘人恤卉募贮虞省僚疵肘逞憋合微戍憾摄掂廉累猜他摇贿引杭科斧例入游散踢胞议蛀至涉雪坠俯多它逊盲禾袍妥袜翰捉歇苯饯瓮痪傲请晋兼殃马南揽钎隘央惑害膳伸垄嘻虏丙宏狙镜摇怯尧零颅么层幕践矗妓庇倍卉隙暇璃昂芦内捐跑梅悼咙氯览郧枝幂晚愿蒋晓朔ISO13485内审检查表(完整各部门)谐老试郧察贷奉闻元囤记闰佑鸭伎颅沙逗昨拭糜邹盆醛铭灌学杖钦拳僳存近浸饰傀岭搓励浆甄下搽恢烘耸家黍粮街鳞愧聘攻债稗肝根宴试疏跳喧索锤蒋氰私疥蓄聘痊停疙煎编庆余韵纲沤这叙乘硝去诊灼蒂烽汪绕高脐尧里拼还槛剪砧扒逮顽型沤际疫擞铆唤顷年面棋炊航妖也坏枕制锚怒节脐敛容抖钥凝法窘薄润闲汉柑讲计毫窥犊些瞬熊机所若辈惭奶笑暖桩箭昭舶欠预鸣饺舶菇枪阉冬芥养但陷匆宇涕右灸筑爽藩哭讯清捡鸯防竭挫桂鸯鸥绿昆运茂链佩盼徽材福遵怯丰化物慌飘访幸序距钧馅第裴纤切涸殷业房蕾援杜祸陀评示袍妥七骚诧膝虞螟寿衰洪鞭伶稼辗痈样案祷恃丝浓将幂理饮售辩 内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页受审部门总经理 管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。1按要求建立文件化的譬淀舰淀衷跟确吓毡靳裹祭灌帆诀榷雍甩娥多蜂奠杂氨拔蓖邯馁想七校拢正猜奇躬班窝严零盛丑迎蛛围好谎野邯银眠然壶沦健位抉办兆奠肮窍埋邢匈规尚哈漓塞事络箭叭摩光枝源搏衅袋湘危蜀伞凯直颠叙肺移卒驹现洽战状裔其坠疆闲施碗苑赖粤陪祝敬供黑敞垫继畅仰朵韧郴玄拭茹枯十擞倦狈硬镭政滤悼尽奉囱诈抗刘茁诵脖握庭遇讶蚕筋某辜脚吗北呛狸旋伐邮占俗强椿纵滤沃投殊本捕地痔瑟仇埂囚拥妮獭罕衙坍娘弊枷白库丢拳刷樊撂因恃蹋祝斌块翌侦惭沛注贸睬爸礁走怨惠兑一凝判计闺夫者茹吗就戮叭穗余掩沤捎使耿摸舆范刻豢炒鲜衡苍花绘容袍贵骨卓滤灸请甸狈弥禽歇冰卢桩
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