企业内部审计程序

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资源描述
nn5)分析性审计程序(重点掌握内容及运用)n(4)描述、分析和评价内部控制制度n1)描述内部控制的方式n2)穿行测试的含义:是审查内部控制实施的第一个层次的测试,主要是针对关键控制点,选取一定的交易和活动来进行测试。n3)小样本测试:审计人员选择少量的交易进行测试,检查这些交易如何进行处理。n4)信息系统内部控制测试n5)评价内部控制(内容、方式)n6)重估风险(目的、与第一次评估风险的区别)n(5)扩大性测试n1)对审计方案进行适当的补充n2)编制书面审计报告的初步框架n3)实施扩大性审计测试n(6)提出审计发现和审计建议n1)审计发现的内容n2)审计建议的类型n(7)作出审计报告n1)审计报告的编制主体n2)审计报告的内容n3)审计报告的报送者n(8)后续审计n1)后续审计的方式n2)后续审计的主体(注意独立性的争论)n(9)审计评价n1)评价审计工作的方法、技术等n2)评价审计人员的工作情况nn(4n(5)审计证据的证明力比较n(6)审计证据在审计过程中的作用nn合作的内容n介入的深度n合作的方式n(4)质量保证n定义n首席审计执行官的职责n内部评价与外部评价的相关要求n(5)质量项目报告n报告主体n报告目的n报告内容n报告要求n(6)披露违规行为n披露的条件n披露的主体n披露的内容n(7)管理内部审计部门n主体n目标n要求n(8)获取有关服务为内部审计工作提供支持或补充n内部审计部门人员要求n外部服务的内涵n取得外部服务的条件n对首席审计执行官的要求n对外部服务的独立性与客观性评价的要求
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